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  • 和林格尔县经济和信息化局2018年部门预算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-02-01
  • 发文机关
  • 和林格尔县经济和信息化局
  • 信息分类
  • 部门预决算
  • 公开日期
  • 2019-03-04

和林格尔县经济和信息化局2018年预算公开说明

目录

                                                                 

  第一部分 和林格尔县经济和信息化局基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度和林格尔县经济和信息化局部门预算情况说明

  一、2018年度预算收支增减变化情况说明

  二、关于2018年度预算安排情况说明

(一)    关于部门收支总体预算情况说明

(二)    关于部门收入总体预算情况说明

(三)    关于部门支出总体预算情况说明

(四)    关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)    关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)    关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)    关于政府性基金预算支出情况说明

(八)    关于财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)     机关运行经费安排情况说明

  (二)     政府采购安排情况

  (三)     国有资产占用情况

  (四)     重点项目预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分部门预算公开表

  一、收入支出预算总表

  二、支出预算表

  三、基本支出预算表

  四、政府性基金支出预算表

  五、部门收支预算总表

  六、部门收入预算总表

  七、部门支出预算总表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

  第一部分 部门基本情况 

一、部门职能

(一)贯彻国家、自治区、呼和浩特市关于新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施县工业和信息化发展规划;协调解决县新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级;推进信息化和工业化融合,加快推进全县信息化建设。

(二)贯彻执行国家、自治区和呼和浩特市有关商贸流通、对外贸易、外商投资的方针政策、法律法规,拟订全县商贸流通、对外贸易、外商投资的发展规划和年度计划,并组织实施。

(三)监测分析全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的经济运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出对策建议;负责工业和信息化、商贸领域的应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作;指导行业质量管理工作。

(四)负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外贸和境外投资)、县财政性建设资金安排意见,按权限审核规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)根据县国民经济和社会发展总体规划和产业发展导向,提出产业结构调整意见;负责工业、商贸流通领域的行业管理,组织落实重点行业准入制度及工业、商业布局调整计划。

(六)统筹推进全县信息化建设和信息安全工作;负责指导行业技术创新和技术进步,以先进技术改造提升传统产业,推进相关科研成果产业化和新兴产业发展。

(七)指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展、电子商务推广以及经济和社会各领域的信息化应用推进工作;会同相关部门负责对财政投资的信息化建设项目进行审核、组织论证等工作,并对其建设项目进行监督、检查和竣工验收;负责社会公共信息资源共享的协调,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

(八)拟订并组织实施工业经济的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进计划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推进流通产业结构调整;提出促进商贸中小企业发展的建议;推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、家政服务、电子商务等现代流通方式的发展。

(十)研究提出县内外资金投向市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(十一)承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序的职责,拟订规范市场运行和流通秩序的措施、办法;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导重点行业加强安全生产管理、排查治理隐患,参与重特大安全生产事故的调查、处理工作。

(十二)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;加强生活必需品市场供应应急管理,监测分析全县市场运行、商品供求状况,进行预测预警和信息引导;负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按国家有关规定对成品油流通进行监督管理。

(十三)组织实施全县中小企业及非公经济产业的相关政策和法规;建立和完善中小企业社会化服务体系。

(十四)贯彻执行国家外商投资政策、法规,指导全县吸收外商投资工作;参与制订利用外商的发展战略和规划,按权限管理外商投资企业设立、变更等事项的审批和申报工作。

(十五)承办县人民政府、呼和浩特市经济和信息化委员会、呼和浩特市商务局交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

(一)我局为一级预算单位,正科级。核定行政编制9人,正科级1人,副科级3人。事业编制9人。

(二)内设机构

我局共设4个内设机构,分别是:

1、党政办公室

负责局机关党务、政务、财务工作。负责文电处理、会务机要保密、档案管理、信息调研、社会治安综合治理、信访及编制人事等工作;负责新闻发布、财务公开、工会、共青团、妇联等工作;负责思想政治、党的组织建设、干部队伍建设、党风廉政建设等党的建设工作。

2、工业经济运行管理股

承担全区工业经济运行监测、分析和相关数据统计工作,组织解决有关问题提出建议;负责重点企业的运行协调及监测分析工作。组织拟订全区工业经济发展规划和年度计划,提出固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)及财政性建设资金安排意见,承担固定资产投资审核、核准、备案以及项目的变更等事宜;承担工业技术改造项目的组织实施工作;对全区化工、建材、装备制造等产业实施行业管理,协调解决行业发展中的相关问题;承担少数民族民用品生产管理工作。拟订并组织实施工业经济的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进计划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业项目的节能评估审核、备案及工业用水量的节能评价;研究拟订工业循环经济项目及申报管理工作。

3、电子商务办公室

负责组织协调和指导全区信息资源的开发、利用、共享和电子政务建设、管理、应用工作;指导推进全区信息化工作,协助推进信息化工程建设,协调信息化建设中的相关问题;指导协调企业、农村、服务业信息化和电子商务发展;推进信息化与工业化融合,协调推动跨行业、跨部门的互联互通;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;负责新技术的推广应用。承担区国防动员委员会信息动员办公室的具体工作。

4、商贸服务管理股

承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业、家政服务业)的行业管理工作;参与拟订全区商贸服务业发展规划,拟订并组织实施流通服务业的发展规划和年度计划,贯彻执行相关标准,推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作;培育大型商贸流通企业,支持商贸中小企业发展;组织实施商贸服务业和中小商贸企业发展项目管理工作;负责重要消费品的管理和市场调控工作;负责再生资源回收行业管理工作;指导民族贸易发展。负责检测、分析和发布市场运行和商品供求状况,研究市场运行和调整的意见,组织和协调解决市场运行中的相关问题;承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制的相关工作;指导组织“三绿工程”和“菜篮子”产品流通工作。研究提出健全和规范全区市场体系的具体措施,推动流通标准化;牵头组织规范零售企业促销行为;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;组织实施农村现代化流通网络工程;按有关规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧贸流通行业等进行监督管理;负责规范成品油、酒类等市场流通秩序;组织实施呼和浩特市商务局对口下达的市场体系建设项目管理工作。承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作;参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作,承担商务举报投诉公共服务体系建设与运行工作,承担商务行政执法与执法监督工作。依法管理对外投资工作,参与跟踪服务外商投资的重点项目;负责外商投资综合分析、统计工作;贯彻落实国家促进服务外包发展的规划、政策,推动服务外包平台建设。负责公共商务事业信息采集、分析、交流、宣传工作。

  第二部分 2018年预算收支增减变化情况说明

  一、关于2018年度预算收支增减变化情况说明

1、2018年收入预算安排3924.44万元,其中:财政拨款(补助)3924.44万元。包括:人员经费195.58万元,公用经费10.82万元,项目资金3718.04万元。2018年比2017年增加了3523.75万元,主要原因增加了项目经费。

2、2018年支出预算安排3924.44万元,其中:财政拨款(补助)支出3924.44万元。包括:人员经费195.58万元,公用经费10.82万元,项目资金3718.04万元。

二、关于2018年度预算安排情况说明

(一)关于2018年度部门收支总体预算情况说明

本部门2018年度收入安排总计3924.44万元,支出总计3924.44万元。与2017年度相比,收入总计增加了3523.75万元,支出总计增加了3523.75万元,主要原因增加了项目经费。

(二)关于2018年度收入总体预算情况说明

本部门2018年度收入安排了3924.44万元,其中:财政拨款收入3924.44万元,占100%。

(三)关于2018年度支出总体预算情况说明

本部门2018年度支出安排了3924.44万元,其中:基本支出206.4万元,占5.26%;项目支出3718.04万元,占94.74%。

(四)关于2018年度财政拨款收支总体情况说明

本部门2018年度财政拨款安排收入总计3924.44万元,支出总计3924.44万元。与2017年度相比,收入总计增加了3523.75万元,支出总计增加了3523.75万元,主要原因增加了项目经费。

(五)关于2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款安排支出3924.44万元,其中:基本支出206.4万元,占5.26%;项目支出3718.04万元,占94.74%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本出206.4万元,其中:人员经费195.58万元,主要包括:基本工资68.46万元,津贴补贴63.5万元,奖金4.04万元,绩效工资14.46万元,住房公积金17.57万元,生活补助27.55万元;公用经费10.82万元,主要包括:办公费0.92万元,水费04.万元,电费2万元,维修费1万元,邮电费1.5万元,公务用车运行与维护费3万元,取暖费2万元。

  (七)关于政府性基金预算支出情况说明

本部门没有安排2018年度政府性基金预算支出。

  (八)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为6.63万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为6.2万元;公务接待费支出预算为0.43万元。

  2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2018年度财政拨款“三公’经费支出预算与2017年相比下降了3.37万元,主要原因是压缩开支,严控不合规支出。

  3“三公”经费按“公务接待费”、“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”说明

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出6.2万元。其中:公务用车购置支出0万元,与上年相比无差异;公务用车运行及维护费支出6.2万元,用于公务用车燃油、维修、保险等,车均运维费2.06万元,比上年下降了2.8万元,主要原因是压缩开支,严控不合规支出,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出预算为0.43万元,比上年下降0.57万元,主要原因是压缩开支,严控不合规支出。

三、其他重要事项的情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出预算为10.82万元,与上年一致。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出预算为0万元。其中:政府采购货物支出0万元,与2017年无增减变化;政府采购工程支出0万元,与2017年无增减变化;政府采购服务支出0万元,与2017年无增减变化。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年1月1日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车2辆,比2017年无变化。单位价值50万元以上通用设备0台(套),较2017年无增减变化;单位价值100万元以上通用设备0台(套),较2017年无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照《和林格尔县2016—2017年扶贫开发工作实施方案》、《和林格尔县电子商务扶贫实施办法(试行)》之规定,在全县具备基础条件的行政村开设农村淘宝村级服务站,在农村淘宝村级服务站合伙人的招募中,对贫困家庭高中以上学历的毕业生、退伍军人、返乡创业农民工放宽条件优先选用。贫困合伙人每人每年补贴2000元。在未开通农村淘宝村级服务站的行政村招募合伙人淘帮手,优先选用贫困人员,贫困淘帮手补贴标准为每人每年3600元。

由于建档立卡贫困人员未满足农村淘宝村级服务站合伙人及合伙人淘宝手招募条件,所以,我县农村淘宝村级服务站合伙人及合伙人淘帮手无建档立卡贫困户担任。因此,贫困合伙人每人每年补贴2000元,贫困淘帮手每人每年补贴3600元。

  第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

4、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

8、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。

9、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王锐锋   联系电话:(0471)-7191727

  第五部分  部门预算公开表

  和林格尔县经济和信息化局2018年度预算、财政拨款“三公经费“预算表.xls


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